经济活动分析_范文大全

经济活动分析

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【优秀范文】经济活动分析

范文一:经济活动分析 投稿:傅愔愕

一、单项选择

1、经济活动分析的对象是(C)

A、企业经济指标 B、经济结构 C、经济活动及其结果 D、经济环境

2、成本利润率属于(A)

A、相关比率 B、趋势比率 C、构成比率 D、流动比率

3、优先股成本=(C)

A、利息率*(1—所得税税率) B、利息率*(1—所得税税率)/(1—筹资费率)

C、股息率/(1—筹资费率) D、基年普通股利率+预计每年增长率

4、影响企业筹资风险大小的因素是(C)

A、财务杠杆系数 B、经营杠杆系数 C、负债与资本比率

5、企业对外投资按性质可分为债权性投资、(A)和混合性投资。

A、权益性投资 B、股票投资 C、债权投资 D、长期投资

6、某企业向银行借款10万元,年利率为10%,所得税为33%,则该借款成本为(B)

A、10% B、6.7% C、3.3% D、8%

7、息税前利润是指(C)

A、营业利息与利息支出总和 B、利润与利息收入之和

C、利润总额与利息支出之和 C、利润总额与财务费用之和

8、采用现值指数法进行固定资产投资决策时,现值指数(C)。

A、越大越好 B、越小越好 C、必须大于等于一且越大越好 D、随便大小

9、一般情况下流动比率为200%时是比较适当的,说明企业的还债能力较强。此处200%属于(C)。

A、历史标准 B、目标标准 C、经验标准 D、理想标准

10、某厂六月份生产一、二、三等品,产量分别110件、12件、3件,则产品平均等级是(A)

A、1.14 B、1.2 C、1.5 D、1.04

11、为评价企业财务成果的发展变化情况,通常应采用(B)。

A、经验标准 B、历史标准 C、行业标准 D、预算标准

12、为了从数值上测定各因素对有关经济指标差异影响程度应采用(B)。

A、比率分析法 B、因素分析法 C、分组分析法 D、平衡分析法

13、劳动生产率指标中最能综合反映企业生产技术、劳动组织和生产组织水平的指标是

(A)。

A、全员劳动生产率 B、工人劳动生产率 C、基本工人劳动生产率 D、基本工人净产值劳动

14、可比产品成本降低率完成了计划,可比产品成本降低额却没有完成计划是由于(C)。

A、计划降低额低的产品多完成计划

B、计划单位成本高的产品多完成计划

C、实际产量的上年成本比计划产量的上年成本减少

D、实际产量的计划成本比计划产量的上年成本减少

15、“材料配比”变动对材料成本发生影响的原因是(C)。

A、价格高的材料消耗量不一样

B、各种材料消耗量不一样

C、各种材料计划价格不一样

D、各种材料耗用量的实际数比计划数增减幅度不一样

16、全员、工人和基本工人劳动生产率计划完成百分比不同的原因是(B)。

A、各种构成变动对产值的影响

B、全员,工人,基本工人人数计划完成率不同

C、各种劳动生产率的计划值不同

D、基本工人比重的实际数与计划数不同

17、为了从不同角度观察比较企业利润水平,可采用(D)。

A、比较分析法 B、趋势比率分析法 C、构成比率分析法 D、相关比率分析法

18、负债与资本率的变动是否对企业有利,取决于(D)。

A、财务杠杆系数 B、全部资金息税前净利润率

C、借入资金利息率 D、全部资金睡前净利润与借入资金利息率的关系

19、A企业的B产品为亏损产品,在哪种情况下可继续生产亏损产品(C)。

A、B产品的边际贡献小于零

B、B产品的边际贡献率小于零

C、如果B产品的生产能力无法转移,且边际贡献大于零

D、B产品的边际贡献为每月45元,B产品停产出租设备可获月租金收入50元。

20、固定资产退废率的计算公式是(B)。

A、本期退废的固定资产/期末固定资产原值 B、本期退废的固定资产/期初固定资产原值

C、本期减少的固定资产/期末固定资产原值 D、本期减少的固定资产/期初固定资产原值

21、在计划执行过程中进行日常分析,随时揭示实际脱离计划的差异,采用有效措施的分为

(A)。

A、控制分析 B、决策分析 C、考核分析 D、预测分析

22、某企业向银行借款10万元,年利率为10%,所得税为33%,则借款成本为(B)。

A、10% B、6.7% C、3.3% D、8%

23、企业没有采用负债筹资方式,则财务杠杆系数(C)。

A、=0 B、>1 C、=1 D、>0

24、下列指标中,其数值越小越好的指标是(C)。

A、投资报酬率 B、净现值法 C、投资回收期 D、内含报酬率

25、某厂1月工业总产值为30万,生产工人平均人数为30人,全员劳动生产率为6000元/人,全部职工评价人数为(D)。

A、80 B、40 C、30 D、50

26、产品单位成本分析的重点是(A)。

A、直接材料项目的分析 B、单位产品直接工资的分析

C、制造费用项目的分析 D、固定成本项目的分析

27、使用于产量确定情况下的工艺成本分析法是(B)。

A、成本重合法 B、成本直接比较法 C、成本同值点法 D、成本预计分析法

28、预测期不影响基期边际利润率的因素是(B)。

A、销售品种构成 B、单位固定成本 C、单位销价 D、变动成本

29、企业2000年初发行普通股9万股,7月初增发2万股,并且该年内未发行其他股票。年底净利润为20万元,优先股股息为2万,则每股收益为(A)。

A、1.8元 B、2元 C、1.64元 D、2.2元

30、总资产利润率=总资产周转率*(A)。

A、销售收入利润率 B、资本收益率 C、总资产报酬率 D、产值利润率

二、多项选择题

1、企业经济分析,按其经济活动的内容可分为(ADE)。

A、全面分析 B、专业分析 C、控制分析 D、专题分析 E、典型分析

2、比率分析法是利用两个指标的关系,通过计算他们的比率来计算和评价经济活动——术

方法,对其特点叙述正确的有(CDE)。

A、应用最广的一种分析方法

B、有利于衡量各项因素影响程度的大小

C、通过趋势比率分析,可以判断企业某方面业务的发展趋势

D、因为是相对数,某些指标可以在不同规模的企业之间进行比较

E、计算相关比率与构成比率时,应制定一定的标准,据以评价实际完成情况

3、企业筹措长期资金的筹资方式有(ABDE)。

A、吸收直接投资 B、发行公司债券 C、利用商业信用 D、基本建设借款

E、融资租赁

4、影响企业综合资金成本变动的因素主要有(AB)。

A、资金结构 B、个别资金成本高低 C、筹资总额 D、筹资期限长短

E、筹资风险的高低

5、现金流量与会计利润的区别有()。

A、计算分析现金流量,通常考虑货币时间价值;计算利润则不考虑

B、现金流量按收付实现制;会计利润按权责发生制

C、固定资产投资方案的评价以现金流量而不以会计利润为基础

D、计算现金流量,折旧费用作为现金流入;计算利润,折旧费用作为支出扣除项目 E、计算现金流量,购买设备款作为现金流出,在计算利润中,不作为营业支出

6、筹资分析的要求有(ABCDE)。

A、合理性 B、合法性 C、效益性 D、期限性 E、风险性

7、进行成本决策分析时应加以考虑的成本概念有(ABCD)。

A、差异成本 B、重置成本 C、专属成本 D、机会成本 E、固定成本

8、某工厂生产甲、乙、丙三种产品,影响该工厂产品销售利润完成情况的因素有(ABD)。

A、甲、乙、丙产品的单位售价和销售数量

B、甲、乙、丙产品的单位销售费用

C、甲、乙、丙在生产总量中所占的比重

D、销售甲、乙、丙产品应交纳的增值税、消费税等

9、一般分析企业盈利能力的指标有以下(BDE)。

A、资产利润率 B、总资产报酬率 C、利息赚取倍数 D、资产收益率 E、销售收入利润率

10、下列指标中,放映企业短期偿债能力的有(ABCE)。

A、营运资金 B、期末支付能力系数 C、速动比率 D、资产负债率 E、货币资金率

11、一般企业盈利能力分析的内容有(ABDE)。

A、销售成本利润率分析 B、总资产报酬率分析

C、普通股权益报酬分析 D、资本收益率分析

E、销售收入利润率分析

12、影响销售利润率的因素有(BDE)。

A、销售数量 B、品种构成 C、等机构成 D、单价 E、单位成本

13、影响资本收益率的因素有(ABD)。

A、总资产利润率 B、总资产与所有者权益的比率

C、负债利息率 D、所有者权益与实收资本的比率

14、影响固定资产产值率的因素有(ABC)。

A、生产设备构成率 B、生产用固定资产构成率

C、生产设备产值率 D、产值资金率

15、为了从不同角度考核流动资金周转速度,流动资金周转额可采用(AC)。

A、产品销售收入 B、产品销售净收入

C、产品销售实际成本 D、产品销售计划成本

16、反映产品生产工作质量的指标有(BCD)。

A、产品等级率 B、合格率 C、废品率 D、返修率 E、产品等级系数

17、与决策有关的机关成本包括(ABCD)。

A、差异成本 B、机会成本 C、沉入成本 D、专属成本 E、

18、等级品与一般产品销售利润分析的不同点在于(AB)。

A、影响因素不同 B、价格为动影响的计算方法不同

C、税率变动影响的计算方法不同 D、销售数量变动影响的计算方法不同

E、固定成本变动影响的计算方法不同

19、提高边际利润率可以采取的措施是(CD)。

A、增加销售量 B、减少固定成本 C、降低单位变动成本 D、提高单位售价

20、流动资产利润率变动的影响因素有(AC)。

A、流动资产周转次数 B、减少固定成本 C、产值利润率 D、销售收入利润率

三、判断题

1、重工业的固定资产构成率就较低,轻工业的固定资产构成率就较高。(F)

2、通常认为正常的速动比率是1、合理的流动比率为2。(T)

3、从债权人角度看,资产负债率指标越高越好。(F)

4、在连环替代法下,只有保持顺序连环地逐一进行计算,才可以保证各因素变动影响值之——总的变动值。(T)

5、通常将工业企业生产经营的条件归纳为劳动力、劳动工具和劳动对象三要素。(T)

6、比率分析法可以进行因素变动对经济指标的影响分析。(F)

7、支付债券利息费用和股票股利都具有抵减所得税的作用。(F)

8、但非生产用固定资产增长速度,一般不应超过生产用固定资产增长速度。(T)

9、流动比率越高,偿债能力越强,流动比率下降,偿债能力下降。(T)

四、简答题

1、列举企业可采用的筹资渠道和筹资方式

2、企业经济分析的原则?

3、企业财务状况的综合分析的意义?

4、资产项目的构成及作用?

5、企业资金筹措分析必须注意什么要求。

6、负债项目的构成及作用

7、企业偿债能力分析的意义?

8、现代西方企业经济活动分析的特点?

9、一般企业盈利能力分析的内容。

10、成本决策的步骤。

五、计算

解:甲方案的综合资金成本=9%*(20/100)+10%*(30/100)+12%*(50/100)=10.8%

乙方案的综合资金成本=9%*(15/100)+9.5%*(45/100)+12%*(40/100)=10.425%

通过比较,红星公司最佳资金结构为乙方案。

用差额计算法分析各因素变动对产量影响。

解:额计算法分析各因素变动对产量影响:

1.

生产设备数量变动:(99—95)*4406.1*1.1=19388元

2.每台设备作业台时影响:99*(3121.—4406.4)*1.1=—139958元

3.单位台时产量影响:99*3121.2*(1.3—1.1)=—61800元

3、某企业于2001年1月10日购进面值为1元的股票20000股,每股购买价1.2元,年终分得股利,股利收益率为12%。2002年初,企业将全部股票以每股1.32元转让,请计算该股票的投资收益率。

解:

要求:(1)计算全员劳动生产率和工人劳动生产率;

(2)分析各因素对全员劳动生产率变动影响;

(3)分析全员工人劳动生产率对产值的影响。

5、某企业于2001年2月10日投资880元购进一张面值为1000元的债券,票面利率为8%,每年付息一次。该企业于2002年2月10日以910元的价格出售,请计算该债券的投资收益率。

6、已知某企业产品一等品的数量为400件,二等品的数量为75件,三等品的数量为25件,且二、三等品折合为一等品的折合率分别为0.8和0.7,计算该产品等级系数及平均等级。

范文二:经济活动分析 投稿:郑窼窽

经济活动分析作业

一、 填空题

1.季节性和大修理期间的停工损失计入______________.

2.资产盈利率=________________* 销售盈利率.

3.将不同时期的同类指标的数值依次进行序列对比,所求出所比率是_____________比率.

4.计算工业净产值时,一般采用_______________价格.

5.资金周转率是反映资金利用_______________的价格.

6.资金成本率是

7.用产值利润率预测目标利润,应采用

8.如果产品等级系数降低,产量减少,产品成本水平就____________.

9.将生产费用按耗费的对象分配和归集到一定种类,一定数量的产品上,便形成____________.

10.影响固定资产产值率的因素是固定资产的结构和___________.

二.判断改错题

1.财务杠杆的分析涉及企业利用外界需要支付固定成本的资金,&127;对普通股每股盈利额的影响 ( )

2.投资者投入资本金属于企业的长期投资. ( )

3.资产负债表是反映企业在一定时期内财务状况的会计报表. ( )

4.预付帐款是企业的流动负债. ( )

5.厂部分析在三级分析体系中起承上启下的作用. ( )

6.反映产品质量的等级系数越接近1越好. ( )

7.在其它因素不变的情况下,产量增加将导致产品单位成本的降低. ( )

8.不同工业部门的企业,考核经济活动分析的技术经济指标是相同的. ( )

9.管理费用和财务费用都是期间费用. ( )

10.公司在向投资者分配利润之前,经财政部门批准后,&127;可以提取一定比例的任意公积金. ( )

三.名词解释

1.专题分析

2.期间费用

3.净现值法

4.连锁替代法

四.简答题

1.零基预算的控制程序如何?(5分)

2.何谓营业杠杆率,它有什么作用?(6分)

3.如何进行纵向分析?(5分)

答案:

一.填空题

1.制造费用 2.资产周转率 3.趋势 4.现行 5.效率 6.率 7.预计工业总产值 8.上升 9.产品成本10.使用情况

二.判断改错题

1.对 2.改

4.改

10.改

三.名词解释

1.是对企业生产经营活动中某些普遍性或关键性问题,进行专门的,&127;重点的分析.

2.是指某效益视为随时间推移而消逝的费用.应于发生的当期全额直接冲减该期的销售收入而不结转下期.如销售费用,管理费用,财务费用等.

3.净现值法是将与某投资项目有关的现金流入量都按预计贴现率贴现成现金,然后同原始投资额比较,以求得净现值的一种投资评价方法.

4.是从数量上来确定一个经济指标所包含的各个因素的变动对该指标影响程度的一种分析方法.由于这一种方法要把各个因素按照一定的顺序逐个替代,所以称为

四.简答题

1.大致程序如下:① 提出计划设想. ② 确定预算单位. ③ 进行成本--&127;效益分析. ④ 分配资金,落实预算. ⑤ 编制预算表.

(提示:5个小点各1分,顺序上错一次扣2分,错两次则本小题为零分)

2.营业杠杆率可以定义为:销售数量变动的百分比所引起营业利润变动的百分比的比率.(1分)

其计算公式如下:

营业利润增量

───────

营业利润变动百分比 营业利润

营业杠杆率=──────────=──────── (2分)

销售变动百分比 销售增量

─────

销货

营业杠杆类率可用来测验企业的赢利对销售变动的敏感程度,即营业利润的销货弹性.从而可以预测计划期的利润,同时还可以预测保证目标利润实现的预期销售变动率.(3分)

3.纵向分析是指对同期报表上有关项目之间的关系所进行的对比分析.&127;编制比较共同比报表(或统一尺度报表)是纵向分析的重要形式.(2分)

它将财务报表上的某一关键项目的金额作为100%,&127;再分别计算出各有关组成项目在其中所占的比重(百分比),从而观察项目结构上的相对变动情况.(3分)

范文三:经济活动分析(1) 投稿:龚憝憞

2010年1-9月份加气站经济活动分析

2010年1-9月份,在集团和区域公司的正确领导下,我们加气站全体员工团结一致、奋力拼搏、开拓进取,以较好的成绩完成了年初制定的工作目标。具体指标分析如下:

一、 主要指标经济分析

目前加气站分为撬车和汽车加气两种方式运营,2010年1-9月份,撬车加气累计实现营业收入万元,完成年计划的%,汽车加气累计实现营业收入万元,完成年计划的,撬车和汽车共累计发生营业成本万元,完成年计划的5%。具体分析如下:

经济指标完成情况分析:

1、加气站撬车往各县公司和工业用户送气,现加气站撬车平均销售量在37000立方/日左右,虽然撬车已完成年初制定的计划,但随着工业用户)在9月份以管道通气以后,加气站的销售量也随之减少。

2、最后三个月仍面临着严峻的挑战,汽车加气相比年初计划相差甚远,是因汽车加气于2010年6月11日启动试运行,自试运行以来,虽然销售量每日以200----300立方的速度递增,截止9月底销售量为4600立方/日左右;但于年初计划还相差很远。

3、加气站在最后三个月里仍然任务艰巨,但加气站始终围绕年初签定的“目标经营责任制 ”所确定的各项任务目标,强化各种措施,努力抓好落实。

费用指标分析:

管理费用完成年计划的,销售费用完成年计划的2%。

具体公析如下:

1、销售费用已超计划,因撬车年初费用未在加气站核算,从3月份开始转入加气站核算。

2、今年加气站新购入多辆撬车,撬车费用也随着使用的时间,也在不断的增长(如保养费,加油费)等,加气站也在实践中

摸索寻找控制撬车费用的方法,以最大限度的减少撬车费用。

3、管理费用主要以电费为主,目前加气站的电费平均每月在0.12度/立方,由于目前加气站已有三台压缩机,预计10月将在增加3台,由此加气站的电费将不断的增长,因电费是划分不同时断计价收费,晚上用电比白天用电要便宜,所以加气站尽量在晚间加气,但也有特殊情况(小车充装频繁补压、外销量不定时充装等),使得高峰加气避免不了,就造成了电费的增多,根据这种情况,加气站争取在10月改为不分时段统一价格计费方案,以降低电费的支出。

二、提高安全意识,加强安全管理

1.安全工作对于我们这种特殊行业来说责任重大,关系到企业、生命财产安全和社会的稳定,切不可掉以轻心。正是考虑到安全工作的重要性,驾驶车辆是在道路行驶的危货运输工具,道路、车辆、驾驶人员等多种因素,给安全带来隐患。对于以上诸多原因,在公司领导的提议下,督促员工提高安全操作技能,加强员工的安全意识,杜

绝各类事故的发生,我们加气站每周组织各班组长、设备操作员、加气员、驾驶员、押运员进行安全培训学习,并针对各类设备设施进行安全大检查,落实隐患整改,确保加气站的安全运行,真正做到“预防为主,防消结合”。为提高服务质量,树立公司的良好形象,加强提高营业人员的服务态度,要求做到各班组召开班前安全会,班后总结会,牢固树立以“安全第一”的思想,严格按照加气站的各项制度执行。

2.进一步制定和完善了安全抢险预案,真正做到人人懂安全,事事重安全的理念。为了解决突发性事故的发生,值班人员每日24小时值班,组织值班领导24小时值守,为能在最短的时间内处理事故提供了可靠的保证。为提高锻炼员工突发事故的应急能力,在5月份我们加气站组织人员学习了消防安全知识、气体充装操作技术、压力容器带压密封操作技术的培训,由此提高了各岗位人员的操作技能,有效的提高了员工们对突发事故应急能力,对加气站安全运行提供了有力的保障。

三、定期培训,提高员工整体素质

1、加气站在我们集团是一项新的项目,成立时间短,我们在工作中也感到专业知识的匮乏。自2010年1月份以来,我们加气站对员工每周进行一次燃气专业知识、设备性能知识、设备安全操作技术、安全驾驶技术的培训学习。通过一段时间的学习,提高了员工的整体素质和日常操作维护的业务技能,增强了专业操作技术能力,为下步

的工作奠定了良好的基础。

我们在工作总结的同时,也看到了工作中存在的不足,很多细节上的工作做得还不到位。存在的问题主要有以下几方面:

1、安全工作还是薄弱环节,上半年,出租车营业区共发生了10起加气枪爆圈事故,加气枪爆圈泄漏事故1起,虽然没造成经济损失,但给公司造成了一定的影响。由此可见,我们的专业知识匮乏,我们的专业技术和服务质量还远远不够、有待加强培训学习,为进一步提高我们的服务质量,争取技术业务更专业,服务更周到。

2、内部管理工作有待继续加强,管理上还需精耕细作,同时制定出更完善的管理制度。多学习多培训,争取打造一支强硬的专业队伍。

3、技术人员严重不足,集团加气站正处于试运期,专业技术人员严重缺乏,因此给加气站安全管理工作造成了不便现象,在今后的工作中还需要更多的专业技术人员充实到加气站安全操作工作中来。

四、回顾上半年,迎接新挑战

虽然1-9月份我们的经济指标与年初计划相比还存在着许多不足,但加气站将始终紧紧团结集团、区域公司努力完成年初制定的各项计划,尽管最后三个月的工作将面临更大的困难和压力,但同时也迎来了新的机遇和挑战,我们将着重完成以下几个方面的工作:

1、最后三个月争取开发新的市场,使销售量达到4.0万立方/日。

2、为扩大经营规模,争取更大的经济效益,确保压缩量10万立方/日以上,在9月份已扩建生产车间、增添压缩生产设备(增建3台压缩机),争取10月末调试完毕并试产运行。

3、加强日常工作管理,努力提高服务质量。

4、加强员工的业务技术的培训,提高员工的操作技术水平。

5、加强设备、设施管理,定期对设备、设施进行保养维护;

6、加强设备、车辆安全检查工作;

7、努力完成公司领导下达经济指标;

8、降低运营成本,争创更大效益;

2010年1-9月份,尽管一系列客观因素不同程度的影响了加气站各项经营指标的顺利完成,但我们站全体员工携手共同克服了重重困难,创造了辉煌的业绩。在未来的工作中,我们将齐心协力、高标准、严要求、高质量地完成公司交与我们的各项工作任务,创造新的业绩,为完成公司各项工作目标做出新的贡献。

范文四:经济活动分析 投稿:陶鈈鈉

2011年2月经济活动分析

一、各项经济指标完成情况

项目全年指标实际完成增长量完成率%

购电量(万千瓦时)480.2076.55-403.6515.94售电量(万千瓦时)455.0073.57-381.4316.17损失电量(万千瓦时)25.202.97-22.2311.7910kV损失率(%)5.250.00-5.250.00购电费(万元)183.4829.18-154.3015.90售电费(万元)248.7036.78-211.9214.79提成电费(万元)65.227.60-57.6211.65购电平均单价(元/kkwh)382.09381.23-0.8699.77售电平均单价(元/kkwh)546.58499.89

-46.6991.46度电提成(元/kkwh)135.8199.24-36.5773.07综合台区电量(kwh)2535911480688-205522318.96综合台区回抄率(%)91.99187.5395.54203.86电费回收率(%)100.00200.00100.00200.00

二、各项经济指标分析 1、各项经济指标同期对比

项目本年数上年同期数增减额增减率购电量(kwh)362,147246,020116,12747.20%售电量(kwh)343,702241,909101,79342.08%损失电量(kwh)18,4454,11114,334348.67%10kV损失率(%)5.091.673.42204.79%购电费(

元)129,69793,850.6435,846.6338.20%售电费(元)160,779136,803.5323,975.5817.53%提成电费(元)31,08242,952.89-11,871.05-27.64%购电平均单价(元/kkwh)358.13381.48-23.35-6.12%售电平均单价(元/kkwh)467.79565.52-97.73-17.28%度电提成(元/kkwh)85.83174.59-88.76-50.84%综合台区电量(kwh)250,743141,534109,20977.16%综合台区回抄率(%)93.4092.151.251.36%电费回收率(%)100.00100.00 - - (1)购电量同期对比及月度趋势分析购电量同期对比分析购电量月度趋势分析

千瓦时

400,000350,000300,000250,000200,000150,000100,00050,000

千瓦时

800,000700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,000

-100,000

2011年2月,团林供电所实现购电量36.21万千瓦时,与去年同期相比增加11.61万千瓦时,增长率为47.2%。

(2)售电量同期对比及月度趋势分析

售电量同期对比分析

千瓦时

售电量月度趋势分析

千瓦时700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,000

-100,000

400,000

350,000300,000250,000200,000150,000100,00050,000

2011年2月,团林供电所实现售电量34.37万千瓦时,与去年同期相比增加10.18万千瓦时,增长率为42.08%。

(3)10kV线路损失电量同期对比及损失率月度趋势分析

10kV线路损失电量同期对比分析

千瓦时

损失率月度趋势分析

20,000

18,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,000

损失率%10%8%6%4%2%0%-2%-4%-6%-8%-10%

1月

2月3月

4月5月6月7月

8月9月10月11月12月 从同期对比来看,2011年2月,团林供电所的10kV线路损失电量为1.84万千瓦时,与上年同期数相比增加1.43万千瓦时,同比增加348.67%;线损率为5.09%,上年同期的线损率为1.67%,比上年同期增加3.42个百分点。

(4)综合台区电量同期对比及回抄率月度趋势分析

综合台区电量同期对比分析综合台区回抄率月度趋势分析

千瓦时

300,000

250,000200,000150,000100,00050,000

回抄率%

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

1月

2月3月

4月5月6月7月

8月9月10月11月12月 2011年2月,团林供电所综合台区电量为25.07万千瓦时,与上年同期数相比增加10.92万千瓦时,同比增加77.16%;回抄率为93.4%,上年同期的回抄率为92.15%,比上年同期增加1.25个百分点。 (5)购电价同期对比及月度趋势分析

购电价同期对比分析

元/

千千瓦时

购电价月度趋势分析

元/千千瓦时450400350300250

400

350

200150100500

300

2011年2月,团林供电所购电单价为358.13元/千千瓦时,与上年同期相比减少23.35元/千千瓦时,下降6.12%。

(6)售电价同期对比及月度趋势分析

售电价同期对比分析售电价月度趋势分析

元/

千千瓦时

600550

元/千千瓦时

700600500

500450400350

4003002001000

300

2011年2月,团林供电所售电单价为467.79元/千千瓦时,与上年同期相比减少97.73元/千千瓦时,下降17.28%。

2、同期对比变化因素分析 (1)售电量增减来源分析

项 目本年数上年同期数增减额增减率居民生活247,276142,940104,33672.99%非居民照明26,8663,67623,190630.85%农业生产4,9475,230-283-5.41%商业用电24,00916,6947,31543.82%非普工业

40,60464,827-24,223-37.37%大宗工业08,542-8,542-100.00%售电量合计343,702241,909101,79342.08%

售电量增减来源分析

300,000250,000200,000150,000100,00050,000

居民生活

非居民照明

农业生产

商业用电

非普工业

大宗工业

700%600%500%400%300%200%100%0%-100%-200%

本年数上年同期数

2011年2月,团林供电所售电量为34.37万千瓦时,同比增加10.18万千瓦时,增加42.08%。

从售电量的绝对额增减变化来看,变动最大的是居民生活,同比增加了104336千瓦时,其次为非普工业。

从售电量的增减幅度变化情况看,非居民照明的变化最大,同比上升了630.85%,其次为大宗工业。 (2)售电量构成情况分析

本年售电构成分析上年同期售电量构成分析

1.44%

6.90%

59.09%

71.94%

从本年售电量的构成情况来看,所占比重最大的是中占了71.94%,其次为非普工业,为4.06万千瓦时,在总售电量中占了11.81%。 (3)平均售电单价因素分析

本年数

项 目

售电结构售电单价

平均售电单价100.00%467.79居民生活71.94% 326.46非居民照明7.82%

839.53农业生产1.44% 416.00商业用电6.99% 847.10非普工业11.81% 864.49大宗工业0.00% -元/6040200-20-40-60-80-100-120

上年同期数售电结构售电单价100.00%565.5259.09% 331.651.52% 847.102.16% 416.006.90% 847.1026.80% 706.643.53%2,828.08

平均售电单价因素分析

影响售电均价售电结构售电单价-97.69-0.0538.88-101.7352.7829.06-3.00-0.750.7626.50-87.2846.87-99.830.00

合计影响-97.74

-62.8581.84-3.7527.26-40.41-99.83

售电单价变动影响数

2011年2月,团林供电所的售电均价为467.79元/千千瓦时,同比减少97.74元/千千瓦时。

各分类售电结构的

变动使得售电均价减少97.69元/千千瓦时。其中,大宗工业是影响售电均价变动的最主要因素,影响额为-99.83元/千千瓦时,其次为非普工业。

各分类售电单价的变动使得售电均价减少0.05元/千千瓦时。其中,居民生活是影响售电均价变动

的最主要因素,影响额为-101.73元/千千瓦时,其次为非普工业。 (4)分类电量与电价因素分析

售电量售电单价影响售电费

项 目合计影响

本年数上年同期数本年数上年同期数售电量售电单价

售电费343,702241,909467.79565.5219,050.504,922.6023,973.10居民生活247,276142,940326.46331.6534,601.84-1,283.3633,318.48非居民照明26,8663,676839.53847.1019,644.25-203.3819,440.87农业生产4,9475,230416.00416.00-117.730.00-117.73商业用电24,00916,694847.10847.106,196.540.006,196.54

非普工业大宗工业

40000300002000010000

0-10000-20000-30000

40,604

64,827864.49706.64-17,116.948,5420.002,828.08-24,157.46售电量、售电单价对售电费的影响分析

6,409.34-10,707.60

0.00-24,157.46

居民生活非居民照明农业生产商业用电非普工业大宗工业

售电量变动影响数售电单价变动影响数

2011年2月,团林供电所实现售电费16.08万元,同比增加2.4万元,其中各分类售电量影响售电费增加1.91万元,各分类售电单价影响售电费增加0.49

万元。

在各分类售电量对售电费的影响中,影响售电收入变化最大的因素是居民生活。 在各分类售电单价对售电费的影响中,影响售电收入变化最大的因素是非普工业。 (5)分类电量与电价整体分析

分类电量与电价整体分析

千瓦时300,000280,000260,000240,000220,000200,000180,000160,000140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,000

0说明:图中泡泡的高度表示售电量的大小,泡泡的大小表示售电单价的高低

从售电量来看,最大的是居民生活,达到了247276千瓦时,最小的是大宗工业,仅为

0千瓦时。 从售电单价来看,非普工业的售电单价为864.49元/千千瓦时,是各分类电售电单价中最高的,大宗工业的售电单价仅为0元/千千瓦时,是各分类电售电单价中最低的。

范文五:经济活动分析(8月) 投稿:史噂噃

用心做事 追求卓越

2012

气体净化厂

年8月份经济运行分析

2012年8月

气体净化厂2012年8月份经济运行分析

2012年8月气体净化厂变压吸附装置完成主体设备安装和单体试车,进入投料试生产阶段,于2012年8月2日投料,8月5日出合格产品。期间因设备故障和前后系统问题停车四次,装置工运行25天,运转率80.6%,共消耗原料气9576976 Nm,生产合格氢气2530566Nm ,生产合格一氧化碳 513761 Nm 。

一、生产经营指标完成情况 (一) 产品产量完成情况

8月份共生产生产合格氢气2530566Nm ,生产合格一氧化碳 513761 Nm 。

(二) 影响产量的原因

⑴装置试生产阶段,磨合期设备故障率高。

⑵受前后系统开车情况影响,乙二醇装置检修及生产负荷低,作为乙二醇前工段装置开车负荷随之调整;

⑶装置系统处于调试期,未完全高负荷生产。

(三)营业收入完成情况 生产分厂不填写

(四)利润完成情况 生产分厂不填写

(五) 产品主要消耗完成情况

3

3

3

3

3

2012年8月份主要产品消耗指标完成情况统计

本月装置从安装进入试生产,各项消耗未完全进入统计考核。各项消耗无可比性。

(六)制造成本

2012年8月份各主要产品制造成本一览表(元/吨)

本月装置试生产初期,装置处于调试阶段,各项产品成本无法按正常生产准确计算。

(七)检修费用

2012年8月份气体净化厂检修费用分析表(单位:万元)

装置处于试生产阶段,各项费用属于建设费用,未进入生产考核。

(八)装置运行情况

1、本月变压吸附装置运行25天,环比增加25天,运转率80.6%本月是气体净化厂生产装置自建成以来第一个月开车,同比、环比无可比性。

(九)装置停车对生产经营活动造成的影响

本月停车四次,两次短暂停车,两次计划停车,短暂停车处于工艺调试期间未向乙二醇装置供气,未造成下游装置停车事件。两次计划停车,是下游装置停车,利用短暂停车对装置存在的故障进行了处理,在按照计划处理完成后及时开车,未对相关装置造成影响。

二、生产经营亮点

1、顺利完成装置试生产,本月变压吸附装置完成安装和单体试车后进入试生产阶段,通过精心操作,严格管理,用最快的速度掌握新装置的操作方法,根据乙二醇生产的需要顺利地完成了生产供气任务。

2、对新装置磨合期故障的消除:装置运行初期上下齐动员,对装置严密监控精细管理,对运行之初出现的新问题进行了及时和妥善的处理,维护了设备正常运转,保障了乙二醇正常试车。其中

3、营造浓厚的学习培训氛围,全员积极主动学习掌握装置操作方法,面对工作任务量大时间紧的局面,通过各种形式加强学习

培训力度,在工作中学习,在工作之余学习,个人学习、集体学习…在大家的努力下,对装置操作的掌握有了非常大的进步,一些年初才新进厂的大学生也逐步走上独立顶岗的道路。

三、存在问题及应对措施

1、动设备故障率高,设备检修维护以及生产操作需严格规范,在开车初期真空泵故障率高,倒泵频繁,无法保障高负荷下生产需要,针对这一问题采取加强设备检修和维护,工艺操作严格规范开停车操作要求,

2、设备设计、制造、安装存在的一些问题在运行中出现,需通过技改和工艺调整来纠正或弥补。诸如火炬系统存在点火操作难度大,设备存在故障未消除、压缩机存在设计安全措施少等问题。

3、人员学习和培训需进一步加强,现阶段对新装置的操作和维护的水平还不够。随着生产的进行,新问题也不断出现,对设备和工艺的深度挖掘和学习势在必行,针对前一段试车工作紧张学习培训时间少的情况,在下一段正常生产过程从多个方面加强培训,一方面是增加集中培训时间,第二现场“手指口述”增加抽查力度,第三分阶段进行考核。

四、下一步工作安排

1、进入高负荷试车阶段,加强主控及现场巡检,维护装置稳定运行,完成本装置高负荷下的性能测试并满足乙二醇进一步试车的供气需要。

2、建立完善各项管理考核制度,达到事业部的各项工作要求,逐步正常化,完成从试车向平稳生产的过渡。

3、做好动设备真空泵、压缩机的检修维护工作,对运行中不断出现的漏点要做到及时发现及时处理。

范文六:经济活动分析管理 投稿:郝椈椉

经济活动分析实施办法

(试行)

第一章 总 则

第一条 为规范公司范围内各工程项目的经济活动分析,提高管理水平 ,促进经济活动分析效果,以实现公司利润最大化,特制定本暂行办法。

第二条 工程项目经济活动分析的目的:全面、及时、准确了解工程项目经济活动状况和经济效益,特别是项目工程项目施工的过程控制、盈利能力、项目资金收支状况等情况;分析各工程项目在内部管理及与外部环境协调中存在的薄弱环节,找出工程项目管理存在的问题,制定对策;总结、交流、推广先进的工程项目管理经验,不断改进和提高工程项目管理水平。

第三条 工程项目经济活动分析应坚持以项目毛利率为主线、以责任预算为标准、以责任成本分析为重点、以单项工程为单元的原则。

第二章 经济活动分析的组织和实施

第四条 工程项目经济活动分析应采取定期分析与专题分析相结合的方式。定期分析由项目经理主持,每季度编制财务报表之前进行一次,由经理部各部门有关人员参加。专题分析应根据需要,突出重点,不定期进行。经济活动分析会必要时邀请上级有关部门参加,会后以书面形式,对期间的经济活动进行分析及时上报公司计财部。

第五条 工程项目经济活动分析应明确各部门在经济活动分析中的分工和职责。

(一) 工程部主要负责分析产值完成情况及施工组织对工程成本影响的分析。

(二) 经营部主要负责责任预算编制情况对工程成本影响和中标价格盈利空间的分析。

(三) 安质部主要负责安全质量情况对工程成本的影响分析。

(四) 物资设备部主要负责物资市场运作、期末库存材料质量、工程成本中材料费、机械租赁市场运作、机械设备状况及工程成本中机械使用费的分析。

(五) 综合办公室主要负责人员状况、劳务市场运作、机械设备以外的其他固定资产的质量和成本费用中工资性支出的分析。

(六) 财务部主要负责财务状况、资金周转等方面的分析。

第六条 工程项目经济活动分析方法常用的有以下三种:比较分析法、趋势分析法和因素分析法。

比较分析法:比较分析法是通过经济指标的对比来揭示指标间的差异,检查项目经营管理的好坏,研究差异的原因和影响程度,寻找挖掘潜力,提高效益的方法。此方法是将同一指标在不同时期(或不同情况)的结果进行比较找出差异(如:实际与计划、当期与上期);可以对项目的各种经济指标进行纵向分析,也可进行横向对比,在分析中应注意指标的可比性、计算口径的一致性。

因素分析法:因素分析是依据分析指标与其影响因素之间的关系,按照一定的程序和要求,经数值上测定各种因素对有关经济指标差异影响程度的各种具体方法的总称。它是利用各个因素的实际数与

标准数的连续替代来计算各因素脱离标准所造成的影响。

趋势分析法:趋势分析是将两个或两个以上连续期的各项经济指标或比率进行对比,以便计算出它们增减变动的方向、数额以及变动幅度的分析方法。分析时,可以从项目的生产规模、经营成果、财务指标、统计数据等发展变化中寻求其变动的原因、性质,并由此预则项目未来的发展趋势。

经济活动分析按照资金运动过程的时间顺序还可分为事前分析、事中分析和事后分析三种。事前分析是方案决策分析,事中分析是过程控制分析,事后分析是效果分析,项目经理部经济活动分析主要是抓好施工生产过程控制分析。

第七条 各项目经理部要高度重视经济活动分析,将经济活动分析形成制度。项目经理部应根据经济活动分析所需资料对各部门及单位进行分工,项目经理要对经济活动分析资料的真实性、准确性、完整性负责。

第八条 工程项目经济活动分析报告:经济活动分析报告不是分析数据的简单罗列,而是对分析中发现问题作出结论,找出差距,为下一步控制好各项费用找出原因。因此,应对分析中发现的问题作出结论,总结经验;分析报告的内容,一般包括基本情况、运作方法、主要成绩、改进措施和建议等几方面。

在撰写分析报告时应注意:重点突出、观点明确、文字简练、通俗易懂。

第九条 工程项目经济活动分析报告应以书面和软盘形式及时

报送公司计财部。

第三章 经济活动分析的内容

第十条 经济活动分析的内容应包括基本情况介绍、施工生产分析、项目毛利分析、责任成本分析、项目资金状况分析、项目经理部经费分析、下一步工作重点及打算等内容。

第十一条 基本情况:应对工程项目地理位置及环境、项目施工目标、工程内容、工程数量、甲方情况、项目资金来源、外部相关单位、监理单位、当地劳动力情况、当地机械租赁情况、当地材料物资供应情况、内部人员及机械配置状况等作简明扼要介绍。

第十二条 施工生产分析:要求对公司实际完成产值与计划产值进行对比,分析其差异及产生的原因。同时按施工组织要求的实物形象进度进行对比,找出其形成的原因。

第十三条 项目毛利分析:毛利分析指标主要有毛利额和毛利率。

毛利额(工程结算利润)=工程结算收入-工程结算税金及附加-工程实际成本。

毛利率=工程结算利润÷工程结算收入×100%

(一) 收入的真实性、完整性分析:对分析期确认收入的真实性 完整性进行分析,是否存在未经建设单位(业主)确认的内部计价。

(二) 成本费用的真实性、完整性分析:重点分析成本费用的是 否遵循权责发生制和配比原则,是否存在滞后或超前列支形象。例如协作队伍的结算是否与财务收入对应;工地料库材料盘点及材料实际

消耗是否真实;摊销周转材料、计提固定资产折旧是否准确、及时;划分成本费用界限是否准确;收入与成本是否配比,是否按规定计列各种预提及待摊费用等。

(三) 期末未完施工分析:重点分析未完施工的真,形成盘点的 原因,说明盘点的具体内容及其数量。

(四) 项目毛利率分析:对比分析当期毛利率与开工累计毛利差

异及原因、对比分析开工累计毛利率与其他同类工程项目

最高毛利率差异及原因、对比分析开工累计毛利率与公司

平均工程项目毛利率差异及原因。

(五) 项目毛利额分析:从定性和定量两方面分析调概索赔、变

更设

计、质量事故、安全事故、施工组织设计优化、新技术、新工艺、新材料、地方干扰、工期变化、环境保护、内部成本管理措施等因素对工程项目毛利额的影响。

第十四条 责任成本分析:责任成本分析一般采用综合分析、项目控制手段分析和成本项目明细分析。

综合分析是通过对预算成本(责任预算)与实际成本进行比较,通过分析查找发生差异的单位工程。在进行责任成本分析时,应检查责任预算编制的各项取费标准是否客观、准确、完整,施工图数量是否存在漏计、重复计算现象,实际成本列支过程中是否存在虚列、漏列现象。通过分析找出潜盈、潜亏的因素。针对差异较大的成本项目、单项工程重点进行成本单项目明细分析。

项目控制手段分析是通过对责任预算过程的控制(重点在外协队伍和物资的控制)、责任预算的考核和兑现等环节的分析,结合内部生产要素市场的运作情况,重点就经理部对项目控制手段的有效性进行评价,找出对项目控制手段存在的问题。

成本项目明细分析包括人工费、材料费、机械使用费、其它直接费和间接费分析。

第十五条 人工费分析:影响人工费节超的原因是多方面的,

如工资

水平,人员构成,工时利用,机械化施工程度,劳动生产率差异,技术熟练程度,劳动力供求状况,协调、组织、安排不得当而产生窝工、停工、返工现象;大量使用定额人工以外的零星用工,安全、质量、工期安排、文明施工等需要增加的人工费等,但总的来说集中在工日差和人工单价差异两个方面。分析时应根据各单项工程的责任预算中的预算用工和人工单价与实际数运用因素分析法分别计算用工数及人工单价差异对人工费节超的影响并分别说明影响人工费节超的量、价的具体原因。

第十六条 材料费分析:材料费分析由物资部门牵头组织有关部门及单位对材料采购和材料消耗进行分析,根据材料收、发、存情况表及其他资料检查材料供应计划完成情况及没有完成计划的原因,分析其对施工计划完成的影响程度及资金周转带来的影响,并找出改善材料供应的措施。

材料消耗分析可从量差和价差两方面进行。

材料消耗量分析这一分析在材料消耗过程中是否存在技术管理不善发生返工事故;没有按图纸施工、限额发料、定额消耗而多领材料;周转材料摊销的随意性;工地材料多次搬运发生非正常耗损;消耗过程中大材小用、优材劣用;超标准追求安全质量、进度、文明施工、环境保护而加大投入;在保证质量的前提下采用新技术、新工艺节约材料用量等因素对材料消耗的影响。

材料价差分析主要分析材料供求变化对材料价格的影响;材料采购内部控制措施对价格的影响,如:是否坚持分渠道进货和货比三家、按质优价廉、先近后远的原则进行就近采购、招标采购等给材料成本消耗的影响。

第十七条 机械使用费分析:机械使用费的分析应根据机械管理体制的不同而采取不同的分析法,但一般包括租赁机械和自有机械两种,因此在进行分析时根据具体的会计核算资料及机械管理资料分别进行。

(一)机械租赁费的分析:租赁机械无论向外还是向内租赁对工程项目租赁费影响不大,但能否充分利用工作台班提高租赁机械利用效率是机械使用费节超的重要因素。

(二) 机械使用费的分析:在分析前应根据调整后的机械施工工

程质

量对机械使用费的责任预算进行调整。

1、机械台班数增减的分析,主要从机械是否配套、工作前准备是否

及时,机械维修保养制度是否健全,机械作业人员技术是否熟练、是否严格遵守操作规程,是否按定额管理、开展单机、单车竞赛等方面进行。

2、台班成本差异的分析,主要从其中的固定费用和变动费用两个方面

进行分析,固定费用如折旧费、大修费、日常维修费、进出场费取决于其绝对数和机械运转效率及时间;变动费用如工资及津贴、电力、柴油、汽油、养路费、日常维修费等取决于其消耗定额的执行情况和价格的变动情况。

第十八条 其他直接工程费分析:其他直接费在工程成本中所占

比重

不大,但它的节超说明施工管理方面存在问题,具体分析时应根据实际情况对具体发生的费用是否遵循节约有效的原则进行。

第十九条 项目资金管理状况分析:对照资金收支计划与实际的差异,分析差异发生的原因;本期资金是否满足施工生产的需要,发生节超的原因;本期应收资金是否及时、足额到位;应同时对本期和开工累计资金收支情况进行分析。

第二十条 项目经理部经费(责任费用)分析:根据上级单位下达给项目经理部责任费用计划分析发生差异的原因,由项目经理部财务部门牵头组织各经费发生部门进行分析,根据实际与计划的差异查找原因,对变化较大的项目变动原因进行逐项分析。

第二十一条 潜盈潜亏因素分析:要详细统计经理部期末存在的

潜盈潜亏金额,分析产生的原因。

第二十二条 其他认为需要分析的项目,如:可能对工程项目经济效益、施工工期、安全生产、工程质量产生重大影响的其他事项,如未决重大诉讼、不可抗因素、甲方重大人事变动、重大质量事故、重大安全事故、重大税务纠纷等,项目经理部也应纳入经济活动分析进行专项说明。

第二十三条 说明上期经济活动分析提出的对策实施效果,结合本期经济活动分析过程中发现的问题,从而不断改进工程项目管理的思路,提出下一步改进对策。

第四章 附 则

第二十四条 本暂行办法适用于公司范围内的所有工

程项目经济活动分析。

第二十五条 本暂行办法由公司计财部负责解释。

第二十六条 本暂行办法自2012年6月1日起试行。

范文七:12-9经济活动分析 投稿:孟貄貅

瓜州电力公司县城所

二〇一二年九月份经济活动分析报告

2012年9月29日县城所召开由营销服务班班长、配电生产班班长、线损专责、业扩专责、安全员、计量专责、供电可靠性专责等相关人员参加的经济活动分析会,对2011年9月份经济活动情况进行了分析,并完成了分析报告。

一.电力营销情况 1.用电需求情况

本月全社会用电量为359.1360万千瓦时,同比上升17.91%。自年初至本月末,累计全社会用电量为3216.039万千瓦时,同比增长11.08%。

本月配变电量为340.391万千瓦时,同比上升17.24%。自年初至本月末,本所累计配变电量为3009.149万千瓦时, 同比上升 11.27%。

本月0.4kV供电量为185.971万千瓦时,同比增长9.18%。自年初至本月末, 本所累计0.4kV供电量为1666.151万千瓦时,同比增长9.06%。

本月0.4kV售电量为171.474万千瓦时,同比下降2.90%。自年初至本月末,本所累计0.4kV售电量为1562.009万千瓦时,同比增长 8.34%。 本月和年初至本月末累计售电量情况见下表:

单位:万千瓦时

用电需求的主要特点及原因分析:

本月的用电需求量不同程度的都有所增长,增长幅度最大的板块是大工业电量,同比增长100%;其次是农业生产和非普工业电量,同比增长51.67%和48.59%;再次是商业电量、生活照明、非居民照明、农业排灌电量,同比增长31.91%、21.85%、15.25%、12.37%。各类电量的增长原因:其一,电力市场的不断开拓和电力需求侧的进一步发展;其二,网架结构的进一步改善,提高了供电可靠性和设备的利用率;其三,供电优质服务的进一步提升,沟通了用电者与供电者的和谐关系;其四,在售电量管理方面,坚持首问负责制、客户代表制等措施和做法,积极创新服务体系,将潜在的电力需求培育成新的电量增长点,客户服务中心通过创新用电报装管理体制,加快业扩报装速度,缩短报装时间,提高工作质量,实现了供电企业与用户的双赢。其五,严格兑现供电服务承诺,以服务换取了市场。其六,加强供电可靠性管理,切实做好配电线路运行维护和检修工作,努力遏制10KV线路速动、过流跳闸频繁,低压线路停电随意性大、无计划等不良现象,规范农网设备运行管理行为,不断提升优质服务工作质量和水平,培植增长点。其七,利用县城双电源(113安城线、115县城线)供电的优势,极力克服影响供求关系中给供电部门带来的不利因素,大力推广“零点”检修。

(1)生活照明电量同比上升21.85个百分点。主要原因是农村城市化进程的发展格局,偏激的使广大农村客户不断涌入城市,增加了城市定居人口,这是其一;其二,当年建设较早的商品住宅楼房不断竣工而交付使用,入住人口不断增加,也是生活照明电量的上升因素之一;其四,加强电力需求侧管理,引导客户用能消费,由于移民乡镇的规范化管理和户籍核实工作进一步完善,我所辖管的梁湖乡迁入移民逐步增多并且安居乐业,虽然住房条件有限,但是起步标准提高,使用各类电炊具以便于生活,促成了生活照明电量增长的另一个领域。

(2)非居民照明电量同比上升15.25个百分点。主要原因是政府职能部门的

对口管理,而且财政部门在经费上予以压缩,本着增收节支的原则,在气温不定的情况下,办公室的制冷设施处于经济运行状态;其二,政府机构的办公逐渐规范、细化,原先建立的集中行政办公大厅,为了便于行使职,逐步趋于分散状态,并相继修建各自的办公楼进入正常工作,继而使非居照明电量增长;其三,城区亮化工程的实施力度继续加大,路灯数量增多,照明时间增加;其四,高速、高铁的建设带来大量外来人员,促使房地产行业火爆,大量开工建设楼房便于尽早竣工赢得高额回报,大量招聘务工人员,使非居民照明电量比去年同期有所上升。

(3)农业生产电量同比上升51.67个百分点。虽然电量比重较小,但是增长原因很明显。由于09年农业产业种植结构的调整,大量郊区农户在小麦种植面积上有所增加,同时也以自产自销做为出发点,在2010年进行麦粉销售,这是一个因素;另一个因素是产业结构的调整使一部分农户继而发展家庭式养殖业,对粗饲料的供应相当大,这两个原因是农业生产电量有所上升。

(4)农业排灌电量同比增长12.37个百分点。虽然政府部门进一步对农业产业结构的调整,郊区农户的大田种植习惯已经消失,逐步施行节水灌溉,但是在本区域天气炎热干旱,增加了作物对水的需求量,况且现在自然水源匮乏,输水干线的季节性维修给农户的灌溉带来不变,农灌机井在本月充分发挥了效力,构成农业排灌电量在一个阶段有所增长。

(5)大工业电量同比增长100个百分点。由于经济的回升势头,在经济市场的调查下,城区新建的一家连续性生产矿山加工磨具的企业,克服困难迎难而上且发挥超长的运行势态,在去年同期由于大工业(主要是棉加企业)停产,本年的电量每月以4万千瓦时均匀增加,所以本月大工业电量增长100%。

(6)非普工业电量同比增长48.59个百分点。在本月房地产开发商表现活跃,已成事实的房价逐步高涨和购买力成正比关系,开发商流动资金的充裕,使房地

产开发处于活跃阶段;其二,由于有电气化铁路和瓜猩高速公路的建设,给城区修理市场的小型非工业修理和机械加工作坊带来商机,各自发挥各自的优势,使机械修理和机械加工业得天独厚,尽显才能构成非普工业电量增长;其三,县城供电所管理的梁湖乡在国家对移民乡镇的政策召感下新建抗震安居房和小康住宅。

(7)商业电量同比增长31.91个百分点。其一,高铁和瓜猩高速公路的建设,带动了城区餐饮、宾馆、招待所等商业性、服务性、商品零售行业经营时间,其二,政府职能部门转换的办公楼面向社会拍卖,个别带有发展眼光的开发商,用拍卖所得的房产经过整理装修,组合成新型的餐饮、娱乐、住宿一体化的高档休闲场所,并且开业,在商业用电领域形成堡垒作用。再一个原因是移民乡镇的逐步崛起,淘金者飞速发展的商业意识,在梁湖乡新办餐饮和小商品批发与零售业。

2.电价电费及电费回收情况

本月完成售电均价 0.640 元/kWh, 同比增加0.042元/kWh, 年初至本月末完成售电均价 0.659 元/kWh, 同比增加0.032元/kWh。

本月和年初至本月末累计售电价情况见下表:

主要特点及原因分析:

本月售电平均电价和同期比较增长了0.042元/千瓦时,从售电量分类和同

期比较来看各类电价均呈增长趋势,同期同价比较增长幅度最大的是农业生产,其次是商业、非普工业、非居民照明。各类电价分别为0.032、0.031、0.030、0.021元/千瓦时,只有生活照明电价与同期持平,保持在0.509元/千瓦时。售电平均电价同期累计比较增长0.007元/千瓦时,在增长的分类电量电价中非居民照明增长幅度最大,为0.014元/千瓦时。

经过各类电价的数据比对,今后必须加大供电所营销稽查工作,结合公司近期开展的电价大检查工作,在本所进行自查,尤其是对专变和商业、生活一体化的客户进行检查,由于执行多类电价,必须依据电量电费定比核定单规范电价执行政策。

1.本着电费零风险的势态,我所在电费回收管理上加大力度,经常性展开电费回收风险及防范对策的探讨,彻底改变电力商品传统的销售方式,有先用电后交钱的交易模式转换为预付费电费和电费保证金制度,进一步明确“先购电后用电”的电费回收方式;2.转换重生产、清营销观念,同安全生产一样对待电费回收,本月电费回收率达到100%。

本月电费回收率达到100%。本月应收电费217.638130万元,实收电费217.638130元。其中力率电费3.737831万元,基本电费0.88万元,电度电费213.020299万元。

3.线损率完成情况

本月完成10kV线损率5.22%,同比上升0.78个百分点,年初至本月末完成10kV线损率6.43%,同比下降0.20个百分点;完成0.4kV线损率6.25%, 同比下降0.41个百分点。

本月和年初至本月末累计线损率情况见下表:

单位:万千瓦时、%

主要特点及原因分析:

(1)供电所以管理降损为重点,实施了抄表、核算和收费三分离,对抄核收工作过程实行量化控制和流程优化。供电所的抄表员负责所辖区域内用户计费电能表的抄录工作,并将抄见数字录入微机报营业厅核算中心,营业厅统一核算,统一出票。

(2)根据公司出台的线损管理的有关制度,加强了相关责任人的考核力度,针对线损率指标,逐月考核,和岗位浮动工资挂钩,责任到人,提高了管理人员的责任心,供电所线损稳中有降。

(3)不断加强线损管理,根据供电所线损考核办法,实行线损分条、分台区管理,线损考核到人,实行按月统计、按月考核、按规定兑现奖惩,使线损管理更加科学规范。

(4)对线损高的线路和台区进行重点分析,制定专项治理整顿措施,不但使管理者和各台区包片人清楚地看到了自己线损管理水平所在的位臵和差距,更清晰地看到了在每一类指标体系中产生差距和问题的环节,找到了产生差距的根源,用于指导线损工作。

(4)针对高负线损率的台区和线损率总是上下波动的台区,经分析主要是定期抄表制度坚持不牢固,抄表时间不固定的原因造成,应采取的措施是坚持抄、核、收制度,出台强制性书面文书,不管是总表的抄录,还是分表的抄录必须在统一时间,力求降低统计线损。

(5)服务班工作人员严格遵章守纪,服从工作安排,工作中不相互推诿,一切以集体利益为重,坚持首问责任制,接待客户报修31次;

4.业扩报装和客户发展情况

本月完成新增客户报装容量342(含增容305千伏安)千伏安,同比增长2.08%,其中高压客户容量为305千伏安,同比增长50千伏安,新增低压客户容量37千伏安(住宅小区的批量报装),同比增长0.08%。自年初至本月末累计完成新增客户报装容量1748千伏安,同比增长9.33%,其中高压客户容量为1370千伏安,同比增加120千伏安,新增低压客户容量378千伏安,同比增减0.38%。 本月和年初至本季度末业扩报装情况见下表:

单位:千伏安

本月新增客户 37户,同比增加3户,其中居民生活新增客户37户,同比增加3户。自年初至本月末累计新增客户530户,同比减少24户,其中居民生活新增客户524户,同比减少20户。其中非普工业新增客户6户,同比减少4户。居民新增的主要原因由于房地产公司开发建设的住宅小区业主全部入住后,开发商申请验收合格的批量报装。

本月和年初至本月末新增客户情况见下表:

主要特点及原因分析:

随着农村现代化,产业化的不断发展,城市居民生活水平的不断提高,家用电器的不断涌现,供电所将电力市场营销定位在城市居民用电、公用事业、商业用电上,对这些行业或部门的报装工作持积极态度,促进电力营销,将会迅速增长售电量。近一段时期内供电所对市场预测和用电需求工作重视不够,加大了对用电市场预测的困难,特别是获取处理分析预测所需信息的手段还较落后。我们不妨分别对电量变化较大的行业分析,如对农林业、工业、建筑业、交通、邮电业、商业、居民用电等市场进行分别研究,对电力市场进行营销定位。

二.电网运行与安全生产情况

(一)10kV及以下电网规模及运行维护情况:

1.负荷情况

二〇一二年九月份,县城供电所管辖的10kV线路共有两条。其中115县城线最大用电负荷3410kW、最小用电负荷1240kW。117安南线最大用电负荷1520kW、最小用电负荷530kW。

2.运维情况

(1)修剪115县城线128号彩门南变0.4 kV线路的树障24株;修剪115县城线环东B1-5分支1号-2号杆段线路树障13株; 修剪115县城线环东J分支1号至15号杆树障56株;本月共修剪115县城线树障93株。

(2)对115县城线冶金中专变进行增容改造,保留原有SH-15-80千伏安配变,在原台区新装S9-100千伏安一台,满足了需求侧由于供电侧的规划失调给客户造成的用电困难问题;配合安装队对水利局综合变进行增容改造,将原有S9-200千伏安配变增容为S9-315千伏安,并将配变负荷侧的引线更换为BLV-120实行双根并列运行,使事故苗头消除在萌芽状态,保证了设备的安全运行和电网的可靠性供电,满足了客户的正常用电。

(3)间接性利用有限时间进行拉线护套和线路故障指示器的安装工作,在此期间共安装拉线护套48套,安装线路故障指示器6套。

(4)完成35kV3511安双线的巡视检查,巡视中杆塔无歪斜、导线无损伤、金具、拉线无锈蚀;完成115县城线环网线路的巡视检查,杆塔无歪斜、导线无损伤、金具、拉线无锈蚀。

3. 存在的问题与建议:

(1)存在的问题:117安石线I分支21号至55号树障严重困扰电网的安全运行。

(2)意见与建议:将117安石线I分支21号至55号的线路加大改造力度,更换为绝缘导线,彻底消除树障严重困扰电网安全运行的因素。

4.安全生产情况

认真组织职工学习了瓜州县电力公司文件【瓜电司(2012)85号】关于下发《瓜州县电力公司2012年9月份各部门生产任务计划安排表》的通知;瓜州县电力公司文件【瓜电司(2012)88号】关于下发《瓜州县电力公司生产现场领导干部和管理人员到岗到位规定(试行)》的通知,瓜州县电力公司文件【瓜电司(2012)89号】转发嘉峪关、酒泉供电公司关于9月3日对作业现场受控督查情况的通报,瓜州县电力公司文件【瓜电司(2012)90号】转发嘉峪关、酒泉供电公司关于进

一步加强作业现场安全管控的通知,嘉峪关、酒泉供电公司,关于转发国家电网公司《安全情况通报》第11期的通知,结合学习牢固树立“以人为本、安全发展”的理念,进一步严肃、细致进行计划管理,加强进行现场安全管控,提升安全生产管理水平,贯彻落实开展“安全年”活动的实施,开展监督监察与开展“安全年”活动及夏季安全生产特点有机结合,全面抓好安全生产措施和要求的执行与落实。九月份办理工作票1份,117安石线I分支454号杆安装自动重合器1台,圆满完成全县行风评议工作会议、草圣故里揭牌仪式及全国书法大赛保电保电。九月份线路设备运行正常,无人身轻重伤亡和火灾事故、交通事故,本月安全运行30天,供电所实现连续安全生产5923天。本月无发生设备事故和职工伤亡事故,无发生供电所负同等以上责任的农村触电死亡事故,无发生电气设备误操作事故,无发生跳闸、倒杆、配变烧毁、接地故障、断线等情况。

三.可靠性指标完成情况

(1)本月供电所完成供电可靠率99.7379%,比计划指标低0.0436个百分点,同比下降0.1285个百分点。截止本月供电所累计完成供电可靠率99.9097%,比计划指标高0.0436个百分点,同比增长0.118个百分点。

(2)本月10千伏线路功率因数达到0.89,至本月末累计线路功率因数达到0.90。其中10千伏115县城线达到0.89,至本月末累计线路功率因数达到0.90。10千伏117安南线0.90,至本月末累计线路功率因数达到0.91。

四.电压合格率:本月供电电压合格率98.34%。其中,C类完成98.95%,D类完成97.54%。截止本月累计,供电电压合格率97.47%。其中,C类完成98.1%,D类完成97.92%。

五.经济活动分析措施落实情况

根据会议要求,针对经济活动分析存在的各类问题,提出了下一步采取的各

项整改措施,制定整改计划,认真进行了落实,现将落实情况报告如下:

1.做好全年指标对比工作,进行倒计时,力争完成全年目标任务。在工作要积极主动,不断创新思路,提高服务意识,增供扩销,争取超额完成生产任务。克服固步自封,不思进取思想,号召全所员工积极行动起来,做好全年工作,取得更好的经济效益。

2.搞好服务,培育新的电量增长点。

3.继续抓好安全管理工作,防止发生人身设备不安全事故、以及意外交通事故。施工现场做好“三防十要”工作,做到安全生产一票否决制,保证全公司的安全生产。

4.经济活动分析要做细、做实,各项数据关联分析,关键是提出切实可行的治理措施,落实到位,发挥效力。

5. 经济活动分析重点要放在各类指标的分析上,要以科学、严谨、务实、客观的态度和要求来做好分析工作。在工作中要克服疲惫和应付情绪,虽然分析工作已开展多年,但还是需要不断提高分析质量。一是查找问题要实,实实在在的找出存在的问题和短板;二是分析要透,到底是人为主观原因,还是客观制约因素,特别是线损分析要分月、分线、分台区分析清楚;三是数据统计和计算要准确。目前定量分析太少,以后分析工作中要用大量、真实的数据。

县城供电所

二〇一二年九月三十日

范文八:12-2经济活动分析 投稿:段诃评

瓜州电力公司县城所

2012年2月份经济活动分析报告

2012年2月28日县城所召开由配电班班长、营销班班长、线损专责、业扩专责、安全员、计量专责、供电可靠性专责等相关人员参加的经济活动分析会,对2012年2月份我所经济活动情况进行了分析并完成了分析报告。

一、电力营销情况 1.用电需求情况

本月全社会用电量为407.8644万千瓦时,同比增长10.91%。自年初至本月末,累计全社会用电量为859.884万千瓦时,同比增长5.20%。

本月配变供电量为372.7423万千瓦时,同比增长1.39%。自年初至本月末,本所累计售电量为794.6123万千瓦时,同比增长1.51%。

本月0.4kV供电量为211.0224万千瓦时,同比增长5.15%。自年初至本月末,本所累计0.4kV供电量为419.4638万千瓦时,同比增长5.88%。

本月0.4kV售电量为200.0754万千瓦时,同比增长10.89%。自年初至本月末,本所累计0.4kV售电量为390.7864万千瓦时,同比增长8.74%。 本月和年初至本月末累计售电量情况见下表:

单位:万千瓦时

用电需求的主要特点及原因分析:

(1)供热系统用电是本月的热点。气温急剧下降,供热单位延长供热时间,315kVA以下专变供热站的月统计电量为非普工业,售电量同比增长63.40个百分点,占本月售电量的31.53%。

(2)其他各类存在电量抄录数据不全,缺乏分析依据,原因是2010年2月份恰逢春节期间,公用变供电的广大客户没执行抄核收工作。

本月各类电量实际情况如下:

(1)生活照明电量同比增长90.65个百分点,占本月售电量的34.21%。主要原因城区居民收入增长幅度和生活水平虽然受物价上涨过快的影响,但是与去年同期相比增长26.20个百分点。主要原因是由于城区房地产开发商楼盘的竣工和业主购买力成正比并入住新居,同时有梁湖乡移民有序定居,促使居民照明电量增加。表现如下,以往抄不到电量的零度用户在本月生活照明电量均在120kWh,瓜猩高速公路和电气化铁路的开工建设,使很多务工人员在县城租房居住,并且很多工程项目部均租用民房用以工程办公,无形中增加了居民生活照明电量;由于移民乡镇的规范化管理和户籍核实工作进一步完善,我所辖管的梁湖乡迁入移民逐步增多并且安居乐业,虽然住房条件有限,但是起步标准提高,使用各类电炊具以便于生活,促成了生活照明电量增长的另一个领域。同时由于上年2月份恰逢春节期间,由公用变供电的客户没有执行抄核收工作,同比上升幅度较大是很正常的。其三,由于城区供热设施陈旧,供热效果不能够满足热用户的需求,随之退出了共用供热站而启用了家庭空调进行冬季采暖工作,有利推动了生活照明电量的增长。

(2)非居民照明电量同比增长65.93个百分点,占本月售电量的8.84%。主要原因是虽然政府职能部门对口管理,而且财政部门在经费上予以压缩,但是供暖设施的简陋现象严重制约天气的剧变,本着增收节支的原则,但是政府职能部

门为了提高工作效率,还是不误管理的启用空调设施用以取暖;其二,政府机构的办公逐渐规范、细化,原先建立的行政集中办公大厅,为了便于行使职能,逐步趋于分散状态,并相继修建各自的办公楼进入正常工作,继而使非居照明电量增长;其三,为了增加节日气氛,市政部门在主要路段布臵大量的彩灯同时,使城区亮化工程的实施力度继续加大,路灯数量增多,在昼短夜长的冬日照明时间上增加。同时由于上年2月份恰逢春节期间,由公用变供电的客户没有执行抄核收工作,同比上升幅度较大是很正常的。

(3)农业生产电量同比增长100%,占本月售电量的0.09%。虽然电量所占比重较小,但是增长原因很明显。由于10年农产品价格普遍增长,有天价现象,得以农业种植结构的调整,大量郊区农户减少冬灌面积;受农产品价格上扬的影响,饲料随之上涨,养殖业生产的肉食商品价格上扬,使发展家庭式养殖业的农户对粗饲料的供应量加大,这些原因是农业生产电量增长的主要原因。

(4)农业排灌电量同比上升57.84个百分点,占本月售电量的0.09%。受粮棉价格的影响,去年12月下旬由于天气暖和,预计年内棉花的种植面积将会加大,受种植结构的影响,大量排灌机井停止运行,本月天气转冷较早,同时由于水利管理部门对输水渠道进行管制,对本月的农业排灌电量受到了限制。预计明年春天农户为了备耕,受自然水源匮乏,输水干线的季节性维修的干扰,利用农灌机井对耕地进行保墒,是农灌增长的主要因素。同时由于营销稽查,对农村的人畜饮水进行了更正,执行农业排灌电价,相应的农业排灌电量出现了增长。 (5)大工业电量同比下降301.09个百分点, 占本月售电量的2.37%。虽然棉花价格空前高涨,但是城区的四家棉花企业因难而上,引进外资,今年超常规运行,实行收购和加工同时进行,无疑应该是增长的。仅管这样,受强降温天气的影响,生产受到限制,使大工业电量同比下降。由于政府对供热市场的监而不管,

仅有的3个执行大工业电价的供热站在降低成本,增加效益的利益驱使下,不能够履职,完成社会效益,使大工业电量同比下降。由于恰逢春节期间,117安南线供电的张国军铸造公司相应停产,也是大工业电量下降的主要原因。

(6)非普工业电量同比增长63.40个百分点,占本月售电量的31.53%。由于有电气化铁路和瓜猩高速公路的建设,给城区修理市场的小型非工业修理和机械加工作坊带来商机,各自发挥各自的优势,使机械修理和机械加工业得天独厚,尽显才能构成非普工业电量增长;其三,本月天气转冷较早,三统供热公司、正和供热公司315kVA以下的负荷开启绿灯,服务一方陆续运行,是非普工业电量增长的另一因素。

(7)商业电量同比增长81.93个百分点,占本月售电量的22.55%。其一,高铁和瓜猩高速公路的建设,带动了城区餐饮、宾馆、招待所等商业性、服务性、商品零售行业经营时间,其二,政府职能部门转换的办公楼面向社会拍卖,个别带有发展眼光的开发商,用拍卖所得的房产经过整理装修,组合成新型的餐饮、娱乐、住宿一体化的高档休闲场所,并且开业,在商业用电领域形成堡垒作用。再一个原因是移民乡镇的逐步崛起,淘金者飞速发展的商业意识,在梁湖乡新办餐饮和小商品批发与零售业。同时有宏金源大酒店、广盛源商厦的开业运营,仅广盛源商厦的开业运营本月增加商业电量12万千瓦时。

2.电价电费及电费回收情况

本月开展营业普查和用电检查工作,维护正常的用电秩序,积极从电价电费核定、表计管理、配网运行情况等多方面进行检查,对检查出的问题积极制定措施,跟踪检查问题的落实情况,努力做到有问题早发现,早解决,对客户变更用电比例和电价的及时解决,提高平均售电单价。本月售电平均价为0.668元/千瓦时,同比上升了0.033元/千瓦时,自年初至本月末售电平均价为0.653元/千瓦

时,同比上升了0.027元/千瓦时。

本月和年初至本月末累计售电价情况见下表:

主要特点及原因分析:

本月售电平均电价和同期比较上升了0.031元/千瓦时,主要是在报装工作中积极采用技术手段,加强计量装臵的配臵管理,根据客户的报装容量、负荷性质和负荷变化情况,科学地配臵计量装臵,以提高计量准确性,减小损失。其二,对客户电能表要实行统一管理,根据已经建立的电能表台账,统一按周期修校轮换,提高表计计量的准确性,减小损失。这样既降低了线损,有利于提高售电均价。

电费回收:本月正逢我国的传统节日春节,我所依照营销部、财务部的安排,采取惠民激励政策,加大电费回收宣传力度和实施措施,及时掌握企业的生产和经营情况,采取得力措施,本月电费回收率达到100%。同时强化服务意识,提升服务质量,培育营销人员在催费过程中,要敢于和善于利用经济、技术及法律等手段,在诚信服务、真情感化等方面下足功夫,发扬“千言万语、千辛万苦、千方百计”的精神加大电费催收力度。本月应收电费257.640410万元,实收电费257.640410万元,电费回收率为100%。其中应收力率电费1.002955万元,实收力率电费1.002955万元,与去年同期相比增加了0.442555万元。本月应收基本电

费0.00万元,实收基本电费0.00万元, 与去年同期相比减少了1.0395万元。 自年初至本月末累计, 应收电费为538.648707万元, 实收电费538.6487072.973万元。其中应收力率电费1.548877万元,实收力率电费1.548877万元,与去年同期相比增加了0.107577万元。应收基本电费1.3750万元,实收基本电费1.3750万元,与去年同期相比减少了3.5585万元。

3.线损率完成情况

本月完成10kV线损率8.61%,同比上升9.77个百分点;完成0.4kV及以下线损率5.19%,同比下降5.73个百分点。

单位:万千瓦时、%

提高抄表准确率,加强抄、核、收管理力度,实施抽抄、监抄等方法,在负荷快速增长的本月,抄表存在时间差,如本月已运行的大工业负荷,变电站和供电所在电量统计期间不一致。自年初至本月末累计,完成10kV线损率7.59%,同比上升3.60个百分点;完成0.4kV及以下线损率6.84%,同比下降2.83个百分点。

主要特点及原因分析:

(1)本月公用变客户供电的客户没有进行抄核收工作,所以同比各类电量增长幅度较大。同时由于提高抄表准确率,加强抄、核、收管理力度,实施抽抄、监抄等方法,在负荷快速增长的本月,抄表存在时间差,如本月已运行的大工业负荷,变电站和供电所在电量统计期间不一致;加强报装工作中计量装臵的审核工作,从组织措施、技术措施上加以控制,杜绝计量上存在的技术流失。 (2)重视电网经济运行管理,按月开展分析活动,对电网运行中可能出现的

问题进行诊断和分析。针对电网负荷特点和季节性变化,合理优化运行方式,实行经济调度,保持经济运行状态。及时停运季节性空载变压器,减少不必要的损耗。

(3)加强用电检查工作。针对本地区实际情况,开展专项用电检查和常规的用电普查工作,及时打击和查处窃电和违章用电行为,并通过与电力客户签定《供用电合同》等方式,规范供用电的正常秩序,降低管理线损。

4.业扩报装和客户发展情况

本月完成新增客户报装容量0千伏安,同比减少0%,其中高压客户容量为0千伏安,同比增长0千伏安,新增高压客户容量0千伏安,同比增长0%。自年初至本月末累计完成新增客户报装容量0千伏安,同比增长0%,其中高压客户容量为0千伏安,同比增加0千伏安,新增低压客户容量0千伏安,同比增长0%。 本月和年初至本季度末业扩报装情况见下表:

本月新增客户0户,同比减少0户,其中居民生活新增客户0户,同比减少0户。其中非普工业新增客户0户,同比增加0户。自年初至本季度末累计新增客户0户,同比减少0户,其中居民生活新增客户0户,同比增加0户。其中非普工业新增客户0户,同比增加0户。

本月和年初至本月末新增客户情况见下表:

单位:户

主要特点及原因分析:

强调认真贯彻落实会议上所部署的工作,以制度创新、管理创新、技术创新和建设一流供电企业为载体,以主要经济指标先进为目标,以节能降损为宗旨,扎扎实实的开展降损工作,应用科学管理手段,提高企业的经济效益,适应电力体制改革和企业跨越式发展,加快企业的发展,不断增强市场竞争能力。在不断竣工验收的住宅小区、商业门店、建成即将投产的一般工商业者之间寻求电力市场,比如幸福家园、瑞祥家园、扩建中的新洲裡市场、元通蔬菜批发市场,都是各类电量增长的源泉,这些地方将是供电所增供扩销的亮点。

二.电网运行与安全生产情况 1.电网规模 10kV及以下:

2.负荷情况

二〇一二年二月份,县城供电所管辖的10kV线路有2条。其中10kV 115县城线10kV线路,最大用电负荷8435kW、最小用电负荷3578kW,10kV 117安南线最大用电负荷1576kW、最小用电负荷1004kW。因本月要经过我国传统重要节日春

节,处于重点保电时期,没有出现停电事件且电网处于高峰负荷运行状态。根据瓜电司(2012)4号文件精神,进行春节前线路设备的特殊巡视并根据缺陷性质集中消缺,落实春节值班人员以及应急抢修材料的审批领用,保证春节期间的安全供用电;节后完成35kV 3511安双线、10kV 115县城线及0.4kV线路、设备的定期巡视1次、特殊巡视1次,得到线路、设备运行正常的巡视结果;及时传达公司安全列会精神,按时学习公司下发的安全通知并组织实施,组织相关人员配合部室实施学习培训;抓好供电范围内高低压配电设备的运行、维护、检修和事故抢修工作。及时传达公司安全列会精神,按时学习公司下发的安全通知并组织实施,组织相关人员配合部室实施学习培训;抓好供电范围内高低压配电设备的运行、维护、检修和事故抢修工作。组织职工认真学习瓜电司(2011)11号文件【关于印发《瓜州县电力公司2011年安全生产重点工作安排》的通知】以及甘电司安监(2011)3号文件《关于加强节后安全管理确保各项工作安全有序的紧急通知》,切实落实安全生产责任制,在全国“两会”召开在即,确保安全稳定的局面;提高职工的思想修养和业务技能,根据瓜电司(2010)93号文件精神和本所的“冬训”计划开展职工“冬训”工作;加强对配电线路的巡视和维护,发现缺陷及时处理,以确保配电线路的正常运行。加强组织领导,定期开展反事故演习活动,进一步加强可靠性的专业管理。加强供电可靠性分析制度的落实,并提交详细的分析报告,用于指导生产。供电所加强配网维护与巡查工作,特别是多用户、常发故障的线路,发现缺陷要及时处理,提高设备完好水平,避免因天气寒冷、冬季取暖负荷高峰期引发的各类设备故障。

3.安全生产情况:根据上级部门的安排有计划地组织电工进行安全、业务知识和技能的培训工作,完成安规、农村低压电力技术规程和电工基础知识、电能计量装臵错误接线的判断及错误接线造成电能流失补收计算方法的现场培训与考核,

并接受公司对其进行考核和现场考试,应参加3人,,实参加2人,及格2人,及格率67%;召开列会对配电生产班全月工作进行总结分析并点评,组织班组成员学习并讨论九届二次职代会通过的“三个报告两个讲话”;编制并完成供电所2011年度配电生产班工作计划;根据校验计划完成季节性用电计量表计的校验工作和营销稽查,本月校验农业排灌专变计量装臵8套,非普工业专变计量装臵5套,查出问题2套,追补电量1940kWh;根据校验计划完成临时用电和季节性用电计量表计的校验工作和营销稽查,本月完成机井专变的计量装臵校验5套;本月全所无人身轻重伤亡和火灾事故、交通事故。线路设备运行正常,无重大缺陷,执行事故应急抢修单2份,至本月末班组实现安全生产6073天。

三.可靠性指标完成情况

(1)本月供电所完成供电可靠率100%,比计划指标高0.09个百分点,同比保持不变。截止本月供电所累计完成供电可靠率(RS-1)100%,(RS-3)100%,比计划指标高0.0348个百分点,同比保持不变。

(2)本月10千伏线路功率因数达到0.91,至本月末累计线路功率因数达到0.91。其中10千伏115县城线达到0.91,至本月末累计线路功率因数达到0.91。10千伏117安南线0.89,至本月末累计线路功率因数达到0.91。

四.电压合格率:本月供电电压合格率98.34%。其中,C类完成98.95%,D类完成97.54%。截止本月累计,供电电压合格率97.47%。其中,C类完成98.1%,D类完成97.92%。

五.经济活动分析措施落实情况

根据会议要求,针对经济活动分析存在的各类问题,提出了下一步采取的各项整改措施,制定整改计划,认真进行了落实,现将落实情况报告如下:

1.加强组织领导,定期开展反事故演习活动,进一步加强可靠性的专业管理

工作。加强供电可靠性分析制度的落实,并提交详细的分析报告,用于指导生

2.加强工程管理,坚决执行“安全第一,预防为主”的安全方针,全过程严把材料质量关,实行三级剩余电流保护装臵的安装投运,明确检修安装责任制严格工序、工艺,完善新装工程的运行验收关。

3.做好线损分压、分条、台区分析工作,发现问题及时处理,实实在在的找出存在的问题,努力完成全年线损指标。

4.加强用电检查,加大供电合同的清理工作。用电检查的主要任务是防止窃电和正确计量,正确进行用电检查和供用电合同的清理工作对用户档案及专用配电变压器的容量、互感器变比、计量装臵的接线与运行状况进行核查,规范用电秩序,杜塞漏洞,防止窃电。加大用电营业跟踪管理、现场管理工作力度,充分利用营销系统数据做好分析,对徒增突减用户有针对性的进行检查,发现问题及时处理,以经常查、时时查、跟踪查为主,做到点面结合。

5.加强线路巡视和通道清障工作,降低线损。对线路和设备在运行中出现异常现象时,及时安排特殊性巡视、以便于查找隐患,制定防范措施,能直接发现因污闪、个别螺栓部位和线夹松动造成放电现象,做好检修工作,防止电能损失。

县城供电所

二〇一二年二月二十八日

范文九:12-11经济活动分析 投稿:吴蘃蘄

瓜州电力公司县城所

二〇一二年十一月份经济活动分析报告

2012年11月24日县城所召开由营销服务班班长、配电生产班班长、线损专责、业扩专责、安全员、计量专责、供电可靠性专责等相关人员参加的经济活动分析会,对2012年11月份经济活动情况进行了分析,并完成了分析报告。 一.电力营销情况

本月全社会用电量为516.810万千瓦时,同比增长17.16%;自年初至本月末,累计全社会用电量为4074.150万千瓦时,同比增长11.96%。

本月配变电量为453.350万千瓦时,同比增长15.96%;自年初至本月末,本所累计配变电量为3776.531万千瓦时,同比增长12.31%。

本月0.4kV供电量为202.167万千瓦时,同比增长11.50%;自年初至本月末,本所累计0.4kV供电量为2030.023万千瓦时,同比增长9.48%。

本月0.4kV售电量为186.335万千瓦时,同比增长12.02%;自年初至本月末,本所累计0.4kV售电量为1899.409万千瓦时,同比增长8.73%。

本月和年初至本月末累计售电量情况见下表: 单位:万千瓦时

用电需求的主要特点及原因分析:

(1)本月大工业电量减少9.734万千瓦时,原因是本月安简棉加厂未投入生

产,瓜州县国军铸造公司在10月份已报停,去年同期用电量为10.354万千瓦时;

(2)本月商业电量同比增加20.454万千瓦时,一是融金洲海大酒店、伊天元大酒店等酒店开张营业,二是部分政府职能部门办公大楼拍卖后转变为娱乐休闲场所,致使商业同比增长20.454万千瓦时;

(3)本月居民生活照明电量同比增加28.675万千瓦时,一是商品楼和国家保障性住房的交付使用,使入住人口不断增加,二是城镇化进程加快,以及城乡居民生活水平提高、家用电器普及率得以增加,使居民电量有大的增长。

售电量详情如下:

居民生活照明用电完成100.334万千瓦时,和去年同期比较增加30.914万千瓦时,所占比例同比下降0.834%,年初至本月末累计居民生活照明完成1037.95万千瓦时,同期比较增加234.686万千瓦时,所占比例同比下降2.118%;

非居民照明完成35.334万千瓦时,同期比较增加11.044万千瓦时,所占比例同比下降0.231%,年初至本月末累计非居民照明完成319.337万千瓦时,同期比较增加了86.46万千瓦时,所占比例同比下降0.03%;

商业用电完成73.226万千瓦时,同期比较增加了37.106万千瓦时,所占比例同比增长了5.216%,年初至本月末累计商业用电完成715.474万千瓦时, 同期比较增加了268.611万千瓦时,所占比例同比增长3.199%;

非普工业用电完成67.98万千瓦时,同期比较增加26.73万千瓦时, 所占比例同比增长1.752%,年初至本月末累计非普工业用电完成638.765万千瓦时,同期比较增加225.838万千瓦时,所占比例同比增长2.247%;

大工业用电完成80.084万千瓦时,同期比较增加了16.004万千瓦时,所占比例同比下降4.138%,年初至本月末累计大工业用电完成198.412万千瓦时,同期比较下降11.748万千瓦时,比例下降2.873%;

农业生产用电完成0.586万千瓦时,同期比较增加0.216万千瓦时,所占比例同比增长0.009%,年初至本月末累计农业生产用电完成5.037万千瓦时,同期

比较增加0.369万千瓦时,所占比例同比下降0.044%;

农业排灌用电完成14.501万千瓦时,同期比较增长0.341万千瓦时,所占比例同比下降1.773%;年初至本月末累计农业排灌用电完成238.893万千瓦时,同期比较增加了56.475万千瓦时,所占比例同比下降0.38%。

2.电价电费及电费回收情况

本月售电均价完成649元/千千瓦时,同比上升36元/千千瓦时,自年初至本月末售电均价完成657元/千千瓦时,同比上升了34元/千千瓦时。 本月和年初至本月末累计售电价情况见下表:

单位:万千瓦时、万元、元/千瓦时

主要特点及原因分析:

本月售电均价上升36元/千千瓦时,主要原因是从去年12月份开始电价上调,除居民照明外其余电价均有所上升,而且今年自7月1日执行居民照明阶梯电价,超过分档电量时电价也随之增长,造成本月售电均价上升36元/千千瓦时。

经过各类电价的数据比对,今后供电所必须加大营销稽查工作,主要进行电价大检查工作,在本所进行自查,尤其是对专变和商业、生活一体化的客户进行检查,由于执行多类电价,必须依据电量电费定比核定单,规范电价执行政策。

建议执行峰谷分时电价,利于设备的负荷利用率和提高售电均价。 电费回收:我所在电费回收管理上加大力度,经常性展开电费回收风险及防范对策的探讨,彻底改变电力商品传统的销售方式,有先用电后交钱的交易模式转换为预付费电费和电费保证金制度,进一步明确“先购电后用电”的电费回收方式;2.转换重生产、清营销观念,同安全生产一样对待电费回收;3.加强客户缴费意识的宣传力度,运用完善的法律法规形式加以规范明确,严格执行违约金收取制度;4.扎实做好客户的跟踪了解,畅通信息渠道,个性化管理,快速反应有理有节的采取强制性措施催收电费;5.对流动性较大的商业客户、临时性用电客户、租赁经营户、经常拖欠电费的客户,及时跟踪,采用多种催费方式(如:信函催费、电话催费、手机短信催费、上门催费)或采取预付费电费和业主担保的管理办法,及时掌握企业的生产和经营情况,采取得力措施,本月电费回收率达到100%。

本月应收电费298.87万元,截止到27日实收电费244.5万元,电费回收率81.81%。自年初至本月末累计应收电费2485.82万元,实收电费2418.63万元,电费回收率为97.3%。

本月应收电费298.87万元,实收电费244.5万元,其中本月欠费54.37万元,历欠电费12.82万元,累计欠费67.19万元。历欠费主要是盛和御苑和零星照明用户。其中盛和御苑欠费6.84万元,零星照明客户欠费5.98万元。盛和御苑欠费的主要原因是客户工程一次次的验收不合格,房管局不能够及时缴费。零星照明客户欠费主要是租住民房在瓜做生意的漂泊族,奔波在各地,不能及时缴费造成的。

3.线损率完成情况

本月10kV线损12.28%,同比上升1.27个百分点;0.4kV线损7.83%,同比下降0.54个百分点。自年初至本月末累计10kV线损7.30%,同比下降0.29个百

分点,与签订的指标相比下降0.7个百分点;0.4kV线损6.43%,同比降低0.23个百分点,与签订的指标相比下降0.57个百分点。

单位:万千瓦时、%

主要特点及原因分析:

1.10kV线损率

本月新增的2640kVA瓜州县热源公司专用变以及融金洲海大酒店、伊天元大酒店的开张营业和草圣故里的亮化工程用电,在供电量增长的同时,由于统计周期的时间差,造成本月10kV线损同比上升1.27%。

建议:供电企业的经济效益随着售电量的增加和线损的降低而增加,由于售电量在很大程度上受地方经济的发展状况制约,因此在供电企业内部,降低线损是提高企业经济效益的关键,采取科学有效的办法来降低线损是提高企业利润的最佳途径,要以电网改造为契机,对导线线径过细、迂回线路、供电半径过大卡脖子线路的高压线路进行彻底改造,优化网络结构,为降低线路的技术损耗奠定良好的基础。 2.0.4kV线损分析

主要原因是:

在现场的检查银河村六组公用变、雁湖村二组公用变、雁湖村三组公用变、双州村一二组东公用变、青山村二组公用变对“0”度电量的户表进行清理,加强了计量装臵的配臵和技术管理,本月更换单相电子式电能表66块。通过技术处理使0.4kV线损同比下降0.23个百分点

对线损高的线路和台区进行重点分析,制定专项治理整顿措施,不但使管理者和各台区包片人清楚地看到了自己线损管理水平所在的位臵和差距,更清晰地看到了在每一类指标体系中,产生差距和问题的环节,找到了产生差距的根源,用于指导线损工作。

针对负线损率的台区和线损率总是上下波动的台区,经分析主要是定期抄表制度坚持不牢固,抄表时间不固定的原因造成,应采取的措施是坚持抄、核、收制度,出台强制性书面文书,不管是总表的抄录,还是分表的抄录必须在统一时间,力求降低统计线损。

4、业扩报装和客户发展情况

本月新增客户1户,报装容量2640千伏安,同比增加2640千伏安。自年初至本月末累计新增客户26户,报装容量4890千伏安,同比增加1880千伏安

本月和年初至本季度末业扩报装情况见下表:

单位:千伏安

本月新增客户 3户,同比减少110户,其中居民生活新增客户0户,同比增

加0户。自年初至本月末累计新增客户538户,同比增加35户,其中居民生活新增客户30户,同比增加0户,大工业客户1户,同比增加1户,非普工业新增客户12户,同比增加2户。

本月和年初至本月末新增客户情况见下表:

单位:户

主要特点及原因分析:

1.由于部分公用变自然负荷的增长,对饮食公司公用变、水利公用变进行增容改造,将原有的200kVA配变分别增容115kVA,变为315kVA。

二.电网运行与安全生产情况 1.电网规模 10KV及以下:

二〇一二年十一月份,县城供电所管辖的10kV线路共有三条。其中115县城线最大用电负荷5670kW、最小用电负荷3940kW;117安南线最大用电负荷1310kW、

最小用电负荷260kW。

主要特点及负荷预测:

本月完成高压客户报装接电1户(酒泉冠华房地产开发有限公司瓜州县渊泉镇玲珑阁住宅小区项目部),新增用电负荷110kVA。完成公用变(水利局公用变原有200kVA)增容115kVA;完成低压客户报装接电7户(南苑村四组低压批量新装)合3.5kW。合计本月新增用电负荷228.5kVA。

农灌负荷在11月上旬已经停运,由于政府工业强县战略目标的实施,城区的部分工业企业已经迁入北桥工业园区,工业负荷已经流失;今年高速公路、高速铁路建设带来的大量务工人员将带动县城商业电量的上升,本季度11月达到最高。预计,在四季度中,农灌负荷已经停止,天气逐步变冷,整体用电负荷将逐步下降,维持在2.1万KW左右。

2.运行及维护检修情况

加强线路设备巡视维护力度,抓好供电范围内高低压配电设备的运行、维护、检修以及事故抢修。十一月十六日至十一月十七日对115县城线的分支进行了巡视。存在以下缺陷:(1)分支线路上导线与树木的安全距离不符合规程要求;(2)配变渗漏油现象严重。安排人员进行农网“两清理”工作、农村“低电压”综合治理工作、农网“两率”管理工作。提供115县城线的基础资料,供生产技术部用于115县城线供电侧的技术改造与建设;对团结巷配变供电的17户“低电压”客户进行治理前的勘测工作,积极协同营销部进行“低电压”治理提高供电可靠。有营销服务班成员配合,处理115县城线环东B1-8分支38号杆(洪水冲刷,电杆倾斜650左右)的紧急缺陷消除工作;完成秀水小区变、饮食公司公用变、水利公用变的减容和增容工作。本月共完成配变改造115kVA。根据户表工程建设改造的技术标准,由营销服务班有关成员配合完成南苑村四组新建居民点共24户的户

表安装工程。完成35kV3511安双线的巡视工作,巡视中35kV3511安双线杆塔无歪斜、导线无损伤、金具、拉线无锈蚀。完成10kV115县城线线的巡视工作,巡视中10kV115安双线杆塔无歪斜、导线无损伤、金具、拉线无锈蚀。

4.安全生产情况

(1)根据三季度督查提出的存在问题,更新了配电线路单线图,培训了关于填写标准化作业书卡的注意事项和填写要求;认真组织全所职工参加公司举行的安全规程考试,经复考后全部通过。

(2)认真组织学习瓜电司(2012)102号文件《关于十八大期间保电及维稳工作安排的通知》。供电所根据文件精神自11月4日开始,安排正常班后每组4人的6小时值班,启动保电安全工作的各项组织措施、技术措施和应急保障措施,认真执行“零报告”制度,至11月23日顺利完成“十八大”期间的安全供电。

(3)组织职工学习瓜电司(2012)103文件《关于开展2012年秋季安全管理工作的通知》,根据农网工程的开展情况系统学习《国网公司系统安全事故案列汇编》,为农网工程的顺利完成奠定基础。

(4)本月安全运行30天,供电所实现连续安全生产5984天。本月无发生设备事故和职工伤亡事故,无发生供电所负同等以上责任的农村触电死亡事故,无发生电气设备误操作事故,无发生跳闸、倒杆、配变烧毁、接地故障、断线等情况。

二、经济活动分析措施落实情况

根据会议要求,针对经济活动分析存在的各类问题,提出了下一步采取的各项整改措施,制定整改计划,认真进行了落实,现将落实情况报告如下:

1.做好全年指标对比工作,进行倒计时,力争完成全年目标任务。在工作要积极主动,不断创新思路,提高服务意识,增供扩销,争取超额完成生产任务。

2.帮助管片人员解决高损台区、线路线损高的问题。

3.认真做好了设备巡视,发现问题及时处理,保证供电可靠性。

4.继续抓好安全管理工作,防止发生人身设备不安全事故、以及意外交通事故。施工现场做好“三防十要”工作,做到安全生产一票否决制,保证全公司的安全生产。

本月工作亮点:

根据(2010) 88号《关于进一步加强和规范事故隐患排查治理工作的通知》,在学习中针对安全大检查活动中找出的各类缺陷和隐患,给予及时处理和排除,不能及时处理和排出的建立隐患台帐,便于及时跟踪排除。11月1日至3日在瓜州境内750项目的投运和风电二期奠基活动的保电工作。

存在的问题:

1.线路走廊维权失职,线路设备与树木的安全距离不符合规程要求。 2.线路设备缺少维护,配变渗漏油、洪水冲刷杆塔、以之于线路引流线断股达2/3之多。

整改建议及措施:

加强对配电线路的巡视和维护,发现缺陷及时处理,以确保配电线路的正常运行。做好115县城线10kV、0.4kV线路设备安全通道树木的砍伐、修剪工作,重点对离导线距离较近的树木进行砍伐、修剪,做到提前预防,提前砍伐。

四、下个月工作计划

(1)做好第四季度用电普查工作,加大用电高峰期的线路巡视及设备维护工作;积极开展用电营销监察,通过核查供电所帐、卡、票、表四相符,检查临时用电的管理、核查电能表底数、电压和互感器变比、电能表接线等工作,进一步堵塞了营业管理上的漏洞。加强电度、电费抄核收管理工作,健全抄 表、核算和收费管理机构,强化工作人员业务培训,完善抄核收管理制度,实行定期轮换抄

表工作制,防止错抄、漏抄、估抄等现象的发生。

(2)加强对客户表计的现场检查校验工作,杜绝因表计发生故障引起线损上升。

(3)加强线路巡视,对影响线路运行的树木及时修

(4)及时对无功补偿装臵进行投退,以减少线路上输送的无功潮流,提高电网的功率因数,降低线损。

(5)及时停用空载变压器,以减少配变空载损耗。

(6)及时对轻负荷变压器与重负荷变压器进行调换,减少空载和过负荷变压器,降低变压器自身损耗。

(7)及时测量配变三相负荷,对三相负荷不平衡的配变及时调整。

(8)提高了电能表的实抄率和正确率消灭

(9)充分利用我所辖区内现有的公用配变资源空间,积极发展负荷,随时掌握配变的容载情况,及时更新数据,提供真实可信的资料。

(10)做好阳光报装工作,加速报装工作流程,培育新的电量增长点。

(11)提前做好国庆前的线路设备巡视,减少线路设备事故停电。

(12)加强计划停电工作流程的管理,对外单位停电做到提前上报计划,减少无序停电,提高供电可靠性。

(13)认真做好临时用电检查工作,杜绝违章用电和窃电现象的发生。

(14)对辖区内棉花加工企业计量装臵进行校验,并对用电设备做好投运前的检修检查工作,减少设备事故率的发

县城供电所

二〇一二年十一月二十四日

范文十:经济活动分析原则 投稿:徐貪貫

经济活动分析原则

主体思路:总收入-总成本=盈亏

一、 收入的真实性:

在工程施工过程中,可能会出现收入与现场实际不匹配的情况,如:验工计价超前,即形成超验。此时的收入即为:收入=验工-超验。

由工程技术部按照截至日期,确定现场实际完成工程量清单。工程经济部根据技术部提供的完成工程量清单核算完成的实际产值,实际产值与验工形成对比,从工程数量上确定是否存在超验或欠验。若是超验,就需要核减超验的部分,此时收入为:总收入=验工-超验。若是欠验,就需要核增完成产值,此时收入为:总收入=验工+欠验。

二、 成本支出的真实性:

1、物资部对现场工程量所消耗的物资量进行盘点,核对发出的物资是否已经被现场全部消耗,若是未完全消耗,这时就需要物资部将现场材料盘回,此时的消耗量=发出量-盘回量。同时,物资部应清点当期库存量。物资消耗成本=入库总量-库存量-现场盘回量。

2、机械部对当期机械消耗进行统计,自有机械设备考虑机械设备的调遣费、设备折旧费、机械配件消耗以及燃油消耗。配件消耗需注意考虑是否存在配件库存,确定配件消耗量时,应扣除配件库存量。燃油消耗也是同样的道理,需要核减油料的库存量。机械消耗成本=

设备折旧费+机械配件消耗成本+燃油消耗成本。

3、工程经济部按照现场完成情况对协作队伍出具相应的结算单据,签字后进入财务账面,形成成本组成的一部分,严格按照合同约定进行结算。对结算工程量与验工计价的工程量进行对比分析,看是否有多余部分。切忌结算数量大于设计数量,若出现结算数量大于设计量,需说明原因。弱是结算不及时,那么工程经济部就需要对现场完成量进行预结算。工费消耗成本=结算量+预结算量。

4、财务部根据自身财务账面,确定已发生的其他直接费、间接费、安全生产费、总务费、试验检测费、征地补偿等。可根据各工号总体产值进行分劈,列出财务科目中的其他费用组成。(财务账面包含很多:间接费、安全生产费、电费、征地补偿、职工工资、总务费用、差旅费以及其他直接费等等)

总成本=物资消耗成本+机械消耗成本+工费消耗成本+财务账面分劈消耗成本

每个工号的成本都是按照这样的原则来进行分析,具体情况可具体分析,尤其是对于亏损的工号,一定要核查物资损耗、机械消耗、工费成本,找出原因:物资超耗?机械安排造成台班浪费?工费成本超出预期?还是其他间接费用发生大?

总结:总的来说,经济活动分析就是确定工号收入和支出情况,收入要真实,支出要真实并涵盖全面。工号分解可大致分为:大临工

程、小临工程、桥梁工程、隧道工程、路基工程、涵洞工程、线路工程、轨道工程等。

针对本隧道所涉及的相关项目为:

大临工程为:施工便道(从引入线至施工地点)、通信线路、给排水干管路

小临工程为:驻地、钢筋加工场、钢筋堆放场、空压机房、配电室、变压器、油库等。

主体工程为:朱砂堡1号隧道

主体工程为:朱砂堡2号隧道

2011年4月8日星期五

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